国有资产自查报告
不经意间,工作已经进入尾声,过去一段时间存在的工作问题非常值得总结。你不妨坐下来写一份自查报告。但是你知道怎么写好吗?以下是我为您整理的国有资产自查报告样本(一般5篇)。欢迎阅读收藏。
国有资产自查报告1自20xx年2月9日起,瑶海区全面启动清理规范国有资产处置工作。全区上下高度重视,严格落实《xxxx关于印发合肥开发区国有资产处置实施方案的通知》(xx政办秘[20xx]XX号)文件精神,顺利完成了前期国有资产的登记和立项工作。
一、开展的前期工作
(一)加强组织领导
清理规范国有资产处置工作启动以来,我区按照市里的工作要求,召开了动员大会,成立了由区委常委、区政府常务副区长任组长的领导小组,出台了工作实施方案。明确由区监察局牵头,xx具体负责业务指导开展此次清理规范工作。区清理规范工作领导小组办公室已下发关于项目登记、项目公示、自查自纠等阶段重点工作安排的通知,并报区政府批准,区政府办公室印发了《xx国有资产处置项目登记公示暂行办法》。
(2)全面开展项目登记。
在国有资产项目登记阶段,按照全面摸清家底的总体要求,要求全区各单位对截至20xx年6月30日的房屋、构筑物、土地、大型专用设备等进行全面登记,并在此基础上重点登记产权转让、实物资产转让、租赁、对外投资、担保等国有资产处置项目。在区清理规范工作领导小组的指导和督促下,全区62个单位完成了全区国有资产项目登记工作,摸清了家庭背景,并将结果汇总上报市清理规范工作领导小组办公室。
(3)扎实开展项目宣传。
在国有资产处置项目公示阶段,严格按照xx [20xx] xx号文件要求,建立了国有资产处置项目登记和网上公示目录编码管理制度,在区政府门户网站“政务公开”栏目下增设“国有资产处置”子项,对国有资产处置项目涉及的xx单位、xx资产处置情况进行了逐单位、逐项目公示,接受社会监督。定期管理国有资产处置项目网上公示,每季度定期更新。
(4)认真开展自查自纠。
对于自查自纠,我区要求各单位及时整改问题,并与项目登记、公示同步实施。3月中旬,区清理规范工作领导小组办公室召开专题会议,听取各街道、镇、开发区、各部门国有资产处置自查自纠工作开展情况汇报,督促各单位严格按照相关文件要求落实整改。截至目前,各相关单位对国有资产处置项目存在的问题进行了认真排查,对发现的问题进行了详细说明,制定了相应的整改措施,并按时上报了自查自纠工作报告。
二、自查自纠中发现的主要问题
在各单位自查和区清理领导小组办公室督查过程中,发现了一些问题,主要有:
(一)部分房产的土地权属证书、账面价值不全。
一是部分房地产土地相关产权证不全。此类资产主要是原市、区属企业生活区纳入街道管理的国有房地产用地,因历史原因未办理产权证;其次,有商业地产等国有资产支持旧城改造、市政道路建设等新的大型建设安置点。目前正在办理产权证。
第二,一些资产缺乏账面价值。这些资产大多是通过转让、划拨、捐赠等方式获得的。它们在收到时没有体现价值,事后也没有经过专门机构的鉴定,所以没有体现账面原值。
(2)部分经营性资产未经公开招标出租。各街道、镇、开发区、区少数单位不同程度存在租赁资产不公开出租的问题。大部分资产租赁是通过单位领导集体研究决定,而不是通过市公共资源交易中心公开招标。主要原因是单位领导和业务管理人员对现行国有资产管理政策和业务流程不熟悉,仍认为产权证书不全的资产不能按以前的政策向市公共资源交易中心申请公开竞价,导致租赁资产公开租赁比例低。
(3)少数经营性资产存在租赁期限长、租金收入纳税不足等现象。少数租赁期限较长的经营性资产,主要是由于资产转让、调拨前原单位签订的有效合同的延续,与现行有关规定不符。目前,我区行政事业、国有企业等资产出租收入全部纳入区财政非税收入管理,因此部分单位对出租收入纳税意识不强。
三、整改情况
针对发现的问题,区清理规范领导小组办公室督促各相关单位积极进行整改,取得了明显成效。
(1)进一步加强指导,提高国有资产管理水平。区国资办加强政策指导和人员培训,定期召开各单位分管领导和资产管理人员业务会议,督促各单位利用行政事业单位资产管理系统建立健全国有资产台账,根据工作需要进行不定期盘点,实行动态资产管理。对于产权证明不全的资产,要求产权清晰,有条件的要尽快办理资产证明。对目前因历史原因难以办证、提高账面价值的资产,要统一纳入单位资产管理系统,做到登记准确完整,及时核对单位财务账目和资产账目,确保账实相符,防止国有资产流失。
(二)进一步强化约束,规范国有资产出租行为。清理规范处置国有资产工作开展以来,我区清理规范工作领导小组办公室先后召开三次专题会议,组织研究我区清理规范工作实施方案、市纪委等五部门印发的《关于进一步规范我市国有(集体)资产出租管理的意见》、20xx年市政府第40次常务会议纪要等,,以培训代替会议的方式不断提高各单位领导和业务经理的政策水平。要求各单位严格执行市里相关文件精神,新增租赁或租赁到期的资产全部进入合肥公共资源交易中心公开租赁,规范集体决策程序,合理确定租赁底价和租金增长机制,严格控制租赁期限,加强合同、履约和收益管理。20xx年,我区将街道、镇、开发区国有资产管理纳入年度目标责任制考核,进一步强化了各单位的责任意识。通过上述一系列措施,全区各单位严格执行了新增资产租赁业务的办理程序,实现了市场公开交易。
四、下一步工作计划
通过这一阶段的自查整改,资产清理过程中存在的一些不规范问题得到整改,各单位资产状况得到明确,处置程序逐步规范。为进一步巩固清理规范国有资产处置工作取得的成果,下一步我区将重点做好以下几个方面的工作:
(一)继续加强监管,规范本地区国有资产出租管理。计划于20xx年7月至20xx年3月对各街道、镇、开发区、区直相关单位国有资产处置项目进行检查和公示,重点监督国有资产租赁是否严格执行市、区现行相关文件。
(二)加强国有资产管理软硬件建设。在区政府采购中心基础上,尽快建立区级公共资源交易中心,完善区级公共资源交易平台建设,推进国有资产处置项目统一进场交易。升级区国资公司开发使用的经营性资产运营管理系统,推广到各街道、镇、开发区统一使用,规范全区经营性资产运营,实现资产管理信息化、动态化。
(三)加强国有资产管理体制建设。加强全区国有资产处置事前、事中、事后监管,建立健全国有资产监管长效机制。针对《xxxx企业国有产权转让管理办法》、《国有产权交易目录管理办法》、《xxxx国有资产处置责任追究暂行办法》等市级相关部门制定的管理制度,印发《我区国有产权转让及责任追究等相关制度实施细则》。
国有资产自查报告2根据丰财发{20xx}31号文件精神和具体工作部署要求,我单位对此项工作高度重视,成立了领导小组,认真组织自查自纠。现将有关情况通报如下:
一.组织领导
按照联合办公室下发的《关于开展全县行政事业单位国有资产管理检查的通知》要求,为顺利开展并按时完成本单位自查工作,我校成立了以黄校长为组长、相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,组织相关人员对资产管理、资产处置、经营性资产管理等方面进行了全面自查自纠。
二、工作起止时间
20xx年4月4日至20xx年4月6日,16,我校对本单位各类固定资产的权属、管理和使用情况进行了自查自纠。
三、检查的主要内容
1,资产管理;
2.资产处置;
3.经营性资产的管理;
4.其他人。
第四,自查工作的结果
经自查,我校可在国有资产管理中落实资产管理的机构和人员规定,建立较为规范的固定资产台账;按照资产管理信息化的要求,所有资产都能录入资产信息管理系统并及时更新;有学校资产的购置、验收、记录、领用等管理制度,能够履行相关资产管理人和使用人的职责,资产的领用有记录。在资产处置方面,我校能够按照《凤翔县行政事业单位国有资产管理实施办法》的规定履行相应的审批程序,不存在擅自处置资产的现象。学校没有经营性资产。
动词 (verb的缩写)整改措施
我校将在自查的基础上,针对国有资产的管理,根据有关政策规定,进一步建立健全各项管理制度。
国有资产自查报告3根据《Xi市灞桥区关于开展区级行政事业单位国有资产出租出借和对外投资专项检查的通知》、《Xi行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《Xi行政事业单位国有资产有偿使用和处置及收益管理暂行办法》精神,我校领导高度重视,立即组织人员对国有资产出租出借情况进行自查。自检报告总结如下:
第一,成立组织,负责。
组长:何志静。
副组长:董;周保平。
成员:王根基;张水利;冯雪;张俊峰;薛飞。
二、自查的内容
1.国有资产日常管理:严格按照《Xi行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《灞桥区学校固定资产管理制度》的要求,严格执行国有资产清查、登记、申报制度,建立固定资产卡片、总账和明细账册,定期进行清查,及时更新国有资产管理信息系统,确保账实相符、账实相符、清晰明了。
2.制度建立:我校建立了Xi市第五十六中学固定资产管理制度和办公用品采购、保管、领用制度。
3.资产处置:按规定办理审批手续,及时处理账目。剩余收益按“收支两条线”原则管理,不存在擅自处置国有资产的情况。
4.资产租赁与出借:我校与Xi安警官学校的租赁合同已到期,不再续签。我校与武定联合钢筋机械公司签订了为期一年的合同,租赁面积xx平方米,年租金xx万元。我校资产租赁需向教育局申请,经批准后签订租赁合同;租金收入纳入统一预算管理。
第三,自省时间
20XX年5月27日至29日
四、自查总结
我校严格按照《Xi行政事业单位国有资产管理暂行办法》执行,资产账实相符、账实相符、账实相符、账实相符,未发现违规现象。
据自查,我校不存在国有资产(土地、房屋)出租、出借或关联的情况。不存在违规违纪行为。
国有资产自查报告4根据xx市财政局、审计局《关于在全市开展行政事业单位国有资产管理专项检查的通知》精神,我局认真组织自查自纠,现将有关情况报告如下:
一.组织领导
根据市财政局、审计局开展全市行政事业单位国有资产管理专项检查的工作要求,为顺利开展并按时完成我局自查工作,我局成立了以局长为组长,分管局长为副组长,各相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组,对我局国有资产管理情况进行了全面清查。
二、工作起止时间
我局在xx至xx期间进行了自查自纠。
三、检查的主要内容
1,表外资产的问题;
2.报废、毁损、盘亏资产长期得不到清理的问题;
3、采购政府采购目录中的货物未经审批的问题;
4.国外贷款和投资难以收回,造成潜在损失;
5、对外担保和兴办经济实体,企业不投资到位并承担连带责任;
6.资产转让未及时办理交接和过户手续的;
7.未经批准出租、出借或出售固定资产的问题;
8、资产有偿使用收入应缴纳的未缴财政专户;
9.其他人。
第四,自查工作的结果
经自查,我局按照国家有关规定严格执行了国有资产管理,做到了资产与账实相符、账实相符、账表相符、账证相符。没有发现这样的问题。
五、完善规章制度
我局在自查的基础上,结合国有资产管理情况,根据有关政策规定,建立健全了各项管理制度。
国有资产自查报告5根据《小金库专项治理工作实施方案》文件要求,我局认真开展小金库清理工作,成立清理领导小组,认真扎实开展清理工作。清理后:20xx年以来,我单位各项财务活动严格按照财务管理制度的有关规定进行,从未发生设立表外账户、小金库等违反财经纪律的行为,或以个人名义私自存储公款的行为。
1.通过深入自查,我单位财务管理按照国家有关财务法规执行,所有收支均纳入本单位财务办公室法定账户统一核算。国家和单位的收入没有被占用、截留,下属处室没有单独设账,没有任何形式的“小金库”。
二是制定了财务制度,保证了财务管理的规范性、严谨性和有效性。
三、各种票据由财政局领购销毁,并按照有关票据登记制度设置票据登记簿;同时,设置专(兼)职人员负责票据的保管、收取和核销,并建立相应的备查簿。
四、按照财政集中支付的要求,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,未以任何形式私存。
五、我单位严格遵守内部财务管理相互制约、相互监督的有关规定,加强会计监督,努力从源头上预防违法违纪行为。比如会计不兼职出纳和财产物资保管人,不记录银行存款和现金日记账;出纳不负责审核、保管会计档案和登记收入、费用、债权债务;支票经办人不负责财务印章,财务印章、单位法人印章、财务负责人印章由内部审计人员保管。
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